金蝶erp管理软件操作流程视频(金蝶erp管理软件操作流程视频教学)

时间:2024-06-03 栏目:用友项目管理软件 浏览:19

财务软件成为现代企业不可或缺的工具,用友财务软件为管理财务信息和提供战略决策支持发挥着重要作用。随着技术的不断发展和市场竞争的加剧,企业需要更加高效、准确和安全的财务管理解决方案。

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金蝶erp如何实现产品入库时扣原材料(金蝶软件产品入库操作流程)

登录金蝶系统:使用您的用户名和密码登录金蝶软件。 导航到库存管理模块:在金蝶软件的主界面或导航菜单中,找到并点击进入库存管理模块。 创建出库单:在库存管理模块中,找到并点击出库单功能或菜单项,然后创建新的出库单。

登陆:打开金蝶K3系统登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面。选择供给链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,以下列图,图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号。进入外购入库单操作界面,如下图。

先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理。然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】。然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息,填好后点【保存】。成品审核操作:审核人员同样的先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块。

erp管理软件基础操作流程

登录系统:打开ERP软件,在登录页面输入用户名和密码,进入系统。订单管理:进入订单管理模块,可以查看待处理订单、已完成订单、退货退款等信息。可以对订单进行编辑、取消、发货等操作。库存管理:进入库存管理模块,可以查看库存数量、库存变动、库存预警等信息。

d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。

采购:采购部门依据所接请购任务和库存情况,向材料供应商采购料品。库存:仓库根据零部件的安全库存量向采购部门请购零部件。依据生产车间的生产领料单给车间发料。财务:进行成本计算。国内来说金蝶ERP占有一定的地位,ERP的操作很简单。

金蝶软件操作流程

下载金蝶软件安装包,双击运行安装程序。按照提示进行安装,选择安装路径和组件,完成安装。金蝶软件的登录 打开金蝶软件,输入用户名和密码,点击“登录”按钮。如果是首次登录,系统会提示您修改密码。登录成功后,系统会自动跳转到主界面。

金蝶财务软件操作流程详解: 建立账套 - 选择账套存放路径 - 输入公司名称 - 打开账套 - 输入公司全称 - 设置公司所属行业 - 设置会计科目结构 - 设置会计期间界定方式 - 完成账套建立。

步骤一:账套初始化/ 从零开始,点击“开始”-“所有程序”-“金蝶KIS专业版”-“工具”-“账套管理”-“新建”,输入详细的账套信息。记住,新建时系统会自动预设,但实战时应将账套存放在非系统盘,以保障数据安全。

金蝶软件操作流程如下: 登录软件后,选择“财务会计—总帐—凭证处理”菜单项。 在凭证处理界面,点击“凭证录入”按钮开始录入凭证。 根据原始单据信息,手工输入凭证数据,完成后点击左上角的“保存”按钮。 每月结束时,进行凭证的审核和过账操作。

金蝶系统反过账怎么操作

1、金蝶已过账的凭证反过账操作步骤如下: 打开金蝶软件,选择“账务处理”,点击“凭证过账”。 在过账页面中,选择“反向过账”选项。 在弹出的对话框中,确认已选择的会计期间和凭证类型,确认无误后点击“确定”。 系统会自动返回到填制凭证的操作,之前已过账的凭证现在可以修改后再进行过账。

2、进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。金蝶财务软件快捷键功能汇总 F1 调出系统帮助。F7 获取基础资料。

3、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

金蝶财务软件的操作流程

建立账套 - 选择账套存放路径 - 输入公司名称 - 打开账套 - 输入公司全称 - 设置公司所属行业 - 设置会计科目结构 - 设置会计期间界定方式 - 完成账套建立。

【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 【打开】→输入公司全称。【下一步】→设置公司所属行业 【下一步】→设置会计科目结构 设置会计期间界定方式→【完成】②帐套选项 【初始化设置】→【帐套选项】一【凭证】→把凭证字改为“记”字。

登录软件后,选择“财务会计—总帐—凭证处理”菜单项。 在凭证处理界面,点击“凭证录入”按钮开始录入凭证。 根据原始单据信息,手工输入凭证数据,完成后点击左上角的“保存”按钮。 每月结束时,进行凭证的审核和过账操作。

金蝶财务软件操作流程 凭证处理:这是财务流程的起点。首先,凭证录入是基础,输入每笔交易的信息,如借贷方科目、金额等。接着,通过金蝶的凭证查询功能,确保数据的准确性和完整性。 凭证审核:完成录入后,切换到审核员角色,对凭证进行细致的检查,这是财务流程中至关重要的一环。

金蝶软件的主界面包含多个模块,如财务、人力资源、供应链等。点击相应的模块,即可进入相应的功能界面。在主界面上方有一个“快捷菜单”按钮,可以快速访问常用功能。金蝶软件的基本操作 新建单据:在相应模块的功能界面中,点击“新建”按钮,填写相应的信息,保存即可。

金蝶出库、入库流程是怎样?

1、登陆:打开金蝶K3系统登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面。选择供给链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,以下列图,图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号。进入外购入库单操作界面,如下图。

2、进入金蝶K3,选择供应链窗口,在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话,需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框,可以选择材料供应商这个方案并确定提交。输入材料供应商合同号及其名称,还有日期、编号等信息以后,回车保存即可完成仓库保管操作流程。

3、先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理。然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】。然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息,填好后点【保存】。成品审核操作:审核人员同样的先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块。

4、方法是进入单据序时簿,以入库业务、出库业务分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据, 要先进行反审核,然后修改,再进行审核。进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识,欢迎阅读。

5、打开金蝶K3的软件主界面,找到供应链窗口,点击仓库管理下的验收入库这一项。这个时候,需要在里面选择外购入库单-新增进入。会来到条件过滤的相关页面,需要确定材料供应商这个方案进行提交。下一步,填写合同号及其名称还有日期和编号等信息,没问题的话回车保存即可实现仓库仓位管理的操作。

6、金蝶k3已审核的销售出库单怎排仓位序操作流程如下:外购入库单:使用于外购件入库 步骤:验收入库-新增 → 新增(默认蓝字) → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。

综上所述,财务软件在现代商业中具有重要的地位和作用。无论是小型企业还是大型企业,选择合适的用友财务软件财务软件都能够带来明显的改善和益处。

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