金蝶k3财务软件(金蝶k3财务软件操作流程实训报告)

时间:2024-02-22 栏目:用友项目管理软件 浏览:20

财务软件在现代企业管理中扮演着至关重要的角色。随着商业环境的日益复杂和市场竞争的日益激烈,企业需要一种高效、准确且可靠的财务管理工具来帮助其实现财务目标和规划。用友财务软件的出现填补了传统手工财务处理的不足,并提供了更加智能化和自动化的解决方案。

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如何在金蝶K3中新增本年度的资产负债表?

1、(1)打开金蝶软件--选择报表与分析--点击资产负债表和利润表。

2、看您是要怎么引入:如果是其他财务软件中引入则可能需要做金蝶的二次开发。

3、进入报表模块 ,选择对应会计制度的报表文件夹,右侧会出来对应的报表。双击资产负债表进入后。报表右侧下角有本年本期或??年??期字样。

4、输入用户名和密码登录金蝶软件。在功能菜单中选择财务会计,进入报表中的报表制作,如下图框所示:在弹出的界面中点击新增,如下图框所示:选择集团模板创建报表,点击剪头所示位置。选择“资产负债表”模板。

5、资产负债表和利润表是 本期结转损益之后系统结账之后 系统自动按照公式取科目上的数字,来体现资产负债表和利润表,所以之前做过的只要结了帐 都会存在,除非你重新建账套。

6、金蝶的资产负债表和利润表都是自动在总账里取数,然后自动生成的。每月录入凭证, 审核凭证、凭证过账后,打开这两张表,选择报表重算系统就会自动生成。

金蝶k3反结账怎么反

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。

首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

金蝶k3怎么反过账,有反结账权限用户,登录相应的账套。单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。

在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

ERP管理软件与金蝶K3有什么区别

1、部资源的整合。通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相 应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密 地集成起来,实现资源优化和共享,这就是ERP。

2、K3系统在国内ERP系统做的还是非常好的,界面清晰简洁、功能也全面,而且可以面对不同用户进行二次开发。与国外同类系统相比,性价比高,中文支持好。各企业都可利用ERP系统进行有效管理。

3、软件范畴不同:金蝶KKIS专业版软件都属于ERP软件(企业资源管理软件),ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,应用于企业销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理等。

4、金蝶k3是金蝶公司开发的ERP系统中的一个版本。类似的,全管软件开发的ERP系统,就叫全管ERP系统 不同品牌的ERP系统,功能也不同。

金蝶K3财务操作流程

这一步骤是为了保证财务数据的准确性。接下来,需要进行结转损益的操作。结转损益是指将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目,以反映企业在一定会计期间内的经营成果。

金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。

操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶k3怎么修改凭证

进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询,找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证,进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的(比如科目名称,金额),然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的的。

修改金蝶K3WISE中生成领料自动生成凭证模板的科目,可以按照以下步骤进行:在K3WISE系统中,进入“财务管理”-“智能核算”-“凭证模板设计”-“生成领料自动生成凭证模板”。

在凭证查询中找到错误凭证 选中凭证后点修改(要保证凭证是在未审核、未复核的状态下,否则不能修改)将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话,可以直接审核。

不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成 凭证号不连续? 不影响你修改凭证。

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

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